企业内部控制审计

作者: 盛永志

出版社: 清华大学出版社

出版日期: 2011-07-01

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简介

本书是依据《企业内部控制审计指引》(以下简称《指引》)和注册会计师审计准则相关规定,并充分借鉴企业内部控制审计领域现有研究成果编写的,具有较强创新性、针对性和实用性。本书的出版可以有效填补企业内部控制审计领域对可用教材的迫切需求。本书采取与财务报表审计整合的方案来设计和安排企业内部控制审计,实现将内部控制原理、审计基础原理和企业内部控制审计三方面内容的有效结合,对于《指引》中没有界定而又必须明确的问题,也进行了具有创新意义的探讨。本教材共十六章,各章开头均以案例或者其他形式的导读资料引导内容,利于学习和讲授,且各章均附有大量思考题和实训题,有效保证了学习效果。本书可作为高等院校会计、审计、金融和财务管理等专业的教学用书,也可供工商企业会计和审计人员及其他专业人员学习参考。

编辑推荐

教学目标明确,注重理论与实践的结合 教学方法灵活,培养学生自主学习的能力 教学内容先进,反映了学科的最新发展 教学模式完善,提供了配套的教学资源解决办案。

更多出版物信息
  • 版权: 清华大学出版社
  • 出版: 2011-07-01
  • 作者:盛永志
  • 更新: 2023-10-13
  • 书号:9787302255185
  • 中图:F239.45-43
  • 学科:
    管理学
    工商管理学
    经济学
    理论经济学