管理审计职能公司审计部门程序指南(第3版)

作者: 李海风

出版日期: 2004-08-01

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简介

随着审计由外包的职能转为内部控制的基石,审计主管需要一本能反映内部审计行业近期所经历的根本变化的更新手册。本书为内部审计部门提供了创建有效程序指南的蓝图。 本书对内部审计师、外部审计师、财务总监、审计委员会的成员以及公司领导是一本很有价值的工作参考书。 简明目录: 第1部分 内部审计职能的基本原理/1.背景/2.审计标准和职责/3.内部控制系统//第2部分 管理和运营/4.部门组织//第3部分 技术程序/6.审计计划/7.审计实施/8.审计报告//第4部分 长期的有效性/9.审计部门的有效性管理 [美] Michael P.Cangemi 著 李海风 李缓缓 译

更多出版物信息
  • 出版: 2004-08-01
  • 作者:李海风
  • 更新: 2024-07-16
  • 书号:9787302086901
  • 中图:F.815
  • 学科:
    经济学

作者信息

李海风

迈克尔·坎吉姆,是爱体恩·艾格那集团公司的董事长兼首席执行官司。在加入艾格那公司之前,他曾是塞德曼公司的电子数据处理审计和内部审计服务中心的合伙人兼国内董事。在此之前,他还担任过菲利浦道吉公司的总审计师和副总裁。 坎吉姆是注册会计师和注册信息系统审计

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